Dobrý den,
byla jsem na Vašem školení v roce 2016, a mám na Vás nyní dotaz, převzala jsem účetnictví, kdy v roce 2017 nebyl vyúčtovaný transfer na mzdy za tento rok a chybí tam ve výnosech cca 400 tis. a to samé u dotace šablon – 22, tak tam chybí cca 100 tis. Mohu vyúčtovat na začátku roku 2018 do výnosů nebo mám použít účet 408? Dále jsou tam i jiné rozdíly – ale ty jsou cca do 5tis. např. Dary. Mohu dát do výnosů?
Předem děkuji
Odpověď:
Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.