Dobrý den, paní Mašková,
chtěla bych Vás poprosit o radu, jak správně zaúčtovat následující případ.
Nakoupili jsme desky v roce 2017: 501…/321
Z těch vyrobili údržbáři 42 ks prken (desek) pro malíře (aktivace) : 501…/506 v částce 7 565,– Kč (jedna deska za 180,10 Kč)
Zařazení do majetku v roce 2017 : 902/999 v částce 7 565,– Kč
Po jejich použití zjištěno, že desky nevyhovují (povrch desky se proznačuje do kresby). Chtěli bychom je vyřadit a dát na sklad materiálu, s tím , že by se použili v následujících letech v jiných uměleckých oborech.
Vyřazení v roce 2018: 999/902 v částce 7 565 Kč
Převzetí na sklad v roce 2018: 112…/507 ?
Není problém, že byly desky v nákladech v r. 2017 a ovlivní náklady 2018, 2019, 2020 ?
Výdej ze skladu 5 desek v r . 2018: 501…/112
Výdej ze skladu 10 desek v roce 2019: 501…/112
Děkuji za zaslání odpovědi.
Odpověď:
Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.